Orden de Compra. Nº3871-35-SE10 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CESFAM PEMUCO "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-35-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 66277,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO:DESPACHAR LOS MATERIALES AL CESFAM DE PEMUCO, UBICADO EN CALLE PADRE JORGE HERRERA 1086 PEMUCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plaza
Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T. 11.593.065-6
Sucursal Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALON ANTIOXIDO (COLOR GRIS VERDOSO) GALON ANTIOXIDO (COLOR GRIS VERDOSO) $ 10.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
31211505
Pinturas aceitosas6GalónGALONES OLEO COLOR CAFÉ OSCURO GALONES OLEO COLOR CAFÉ OSCURO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS GRANDES RODILLOS GRANDES $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
46171501
Candados16UnidadPOMELES 1/2" POMELES 1/2" $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4UnidadDISCOS DE CORTE DE 7" DISCOS DE CORTE DE 7" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA PUNTO VERDE 60/11 X 1/8" SOLDADURA PUNTO VERDE 60/11 X 1/8" $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
30111601
Cemento3SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
30102303
Perfiles de hierro2TiraTIRA TUBULAR REDONDA DE 50X3 mm 6MTS. TIRA TUBULAR REDONDA DE 50X3 mm 6MTS. $ 18.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
30101603
Barras de hierro11TiraTIRA DE FIERRO MASISO 16X16 mm x 6 MTS. TIRA DE FIERRO MASISO 16X16 mm x 6 MTS. $ 12.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.240 $ 141.240
30101603
Barras de hierro1TiraTIRA DE FIERRO CONSTRUCCION MASISO REDONDO DE 10 mm. x 6 MTS. TIRA DE FIERRO CONSTRUCCION MASISO REDONDO DE 10 mm. x 6 MTS. $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
31211506
Pinturas de látex2TinetaTINETA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE TINETA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE $ 26.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.840 $ 53.840
Total Neto $ 348.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.278
TOTAL OC $ 415.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.