Orden de Compra. Nº
3871-35-SE10
"
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CESFAM PEMUCO
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3871-35-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-30-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Facturación
San Martin 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
66277,7
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO:
DESPACHAR LOS MATERIALES AL
CESFAM DE PEMUCO
, UBICADO EN CALLE
PADRE JORGE HERRERA 1086 PEMUCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Plaza
Razón Social
ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL
R.U.T.
11.593.065-6
Sucursal
Comercial Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
GALON ANTIOXIDO (COLOR GRIS VERDOSO)
GALON ANTIOXIDO (COLOR GRIS VERDOSO)
$ 10.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
GALONES OLEO COLOR CAFÉ OSCURO
GALONES OLEO COLOR CAFÉ OSCURO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.260
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLOS GRANDES
RODILLOS GRANDES
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
46171501
Candados
16
Unidad
POMELES 1/2"
POMELES 1/2"
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
4
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 7"
DISCOS DE CORTE DE 7"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA PUNTO VERDE 60/11 X 1/8"
SOLDADURA PUNTO VERDE 60/11 X 1/8"
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.700
$ 25.700
30111601
Cemento
3
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
30102303
Perfiles de hierro
2
Tira
TIRA TUBULAR REDONDA DE 50X3 mm 6MTS.
TIRA TUBULAR REDONDA DE 50X3 mm 6MTS.
$ 18.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.380
$ 36.380
30101603
Barras de hierro
11
Tira
TIRA DE FIERRO MASISO 16X16 mm x 6 MTS.
TIRA DE FIERRO MASISO 16X16 mm x 6 MTS.
$ 12.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.240
$ 141.240
30101603
Barras de hierro
1
Tira
TIRA DE FIERRO CONSTRUCCION MASISO REDONDO DE 10 mm. x 6 MTS.
TIRA DE FIERRO CONSTRUCCION MASISO REDONDO DE 10 mm. x 6 MTS.
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
31211506
Pinturas de látex
2
Tineta
TINETA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE
TINETA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE
$ 26.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.840
$ 53.840
Total Neto
$ 348.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.278
TOTAL OC
$ 415.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.