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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-36-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE TONER, CESFAM PEMUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
32617,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
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R.U.T. |
8.603.671-1 |
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Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 2 | Unidad | CINTA IMPRESORA MP-320/321/TURBO | CINTA IMPRESORA MP-320/321/TURBO |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.748
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$ 9.748
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 21 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 21 |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.016
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$ 42.016
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 22 | CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 22 |
$ 14.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.600
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$ 42.600
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER HP 1015/1020 ALTERNATIVO | TONER HP 1015/1020 ALTERNATIVO |
$ 19.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.308
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$ 77.308
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Total Neto
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$ 171.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.618
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$ 204.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.