Orden de Compra. Nº3871-360-CM25 "INSUMOS DENTALES 214"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-360-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 214
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 285509,2
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD20 (2228158) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD(2228158) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER 1 PASO 1 CAPA SINGLE BOND 5 ML UNIDAD ; Región del Ñuble; Pemuco; PADRE JORGE HERRERA # 1086 $ 20.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.760 $ 408.760
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2B UNIDAD15 (2230139) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2B UNIDAD(2230139) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2B UNIDAD ; Región del Ñuble; Pemuco; PADRE JORGE HERRERA # 1086 $ 18.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.480 $ 273.480
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD15 (2230143) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD(2230143) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5B UNIDAD ; Región del Ñuble; Pemuco; PADRE JORGE HERRERA # 1086 $ 18.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.480 $ 273.480
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3B UNIDAD15 (2230145) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3B UNIDAD(2230145) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3B UNIDAD ; Región del Ñuble; Pemuco; PADRE JORGE HERRERA # 1086 $ 18.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.480 $ 273.480
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A1B UNIDAD15 (2230136) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A1B UNIDAD(2230136) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A1B UNIDAD ; Región del Ñuble; Pemuco; PADRE JORGE HERRERA # 1086 $ 18.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.480 $ 273.480
Total Neto $ 1.502.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.509
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.788.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.