Orden de Compra. Nº3871-367-SE23 "MATRIALES DE FERRETERIA 194"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-367-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATRIALES DE FERRETERIA 194
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3871-20-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación Placilla # 535
Comuna Pemuco
Impuesto 111839,13
Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBÍ VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142121
Carretes de manguera70Unidad no definidaMANGUERA BOMBERO 2"MANGUERA BOMBERO 2" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.130 $ 144.130
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
46181504
Guantes protectores24Unidad no definidaGUANTES CABRITILLAGUANTES CABRITILLA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384
46171503
Juegos de cerraduras15Unidad no definidaCANDADO RANDECANDADO RANDE $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.525 $ 138.525
11162111
Malla2Unidad no definidaMALLA 5014 1,5X25MALLA 5014 1,5X25 $ 64.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.394 $ 129.394
40142121
Carretes de manguera50Unidad no definidaMANGUERA PLANA TIPO BOMBERO 3"MANGUERA PLANA TIPO BOMBERO 3" $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.450 $ 121.450
Total Neto $ 588.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.839
TOTAL OC $ 700.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.