Orden de Compra. Nº3871-49-SE23 "LAVANDERIA FEBRERO 14"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA FEBRERO 14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3871-3-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación Placilla # 535
Comuna Pemuco
Impuesto 38342,5287356322
Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
Razón Social GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
R.U.T. 11.913.664-4
Sucursal GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería60Unidad no definidaSABANASSABANAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
91111502
Servicios de lavandería22Unidad no definidaPAÑOS DE ASEOPAÑOS DE ASEO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
91111502
Servicios de lavandería55Unidad no definidaSABANILLASSABANILLAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
91111502
Servicios de lavandería75Unidad no definidaTOALLA GRANDETOALLA GRANDE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
91111502
Servicios de lavandería57Unidad no definidaTOALLA CHICA TOALLA CHICA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
91111502
Servicios de lavandería22Unidad no definidaFRAZADASFRAZADAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
91111502
Servicios de lavandería26Unidad no definidaMANTELESMANTELES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
Total Neto $ 256.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 38.343
TOTAL OC $ 294.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.