Orden de Compra. Nº3872-123-AG26 "Sol.N°78 memo n°9 insumos de impresión para Departamento de Educación con cargo fondos S.E.P. compra ágil: 3872-98-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Sol.N°78 memo n°9 insumos de impresión para Departamento de Educación con cargo fondos S.E.P. compra ágil: 3872-98-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 266589
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORTH POINT
Razón Social NORTH POINT SPA
R.U.T. 76.156.013-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NORTH POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras4Unidadcaja de mantenimiento epson C9345 (original)  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
12171703
Tintas4UnidadTinta Epson T524 (original) magenta  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12171703
Tintas4UnidadTinta Epson T524 (original) cyan  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12171703
Tintas4UnidadTinta Epson T524 (original) amarillo  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12171703
Tintas4UnidadTinta Epson T524 (original) negro  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
12171703
Tintas4Unidadtinta epson T664 (original) negro  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
44103103
Tóner3Unidadtoner canon T06 negro (original)  $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
44103103
Tóner8Unidadtoner HP 85A original  $ 83.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000
44103103
Tóner1Unidadcontenedor de toner residual WT-201-WTA3 (original)  $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 1.403.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.589
TOTAL OC $ 1.669.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.