Orden de Compra. Nº3872-150-SE23 "sol. n°30, memo n°20, oficio n°3, compra de materiales para jardín y sala cuna Las Ardillitas con cardo salas cuna"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-150-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra sol. n°30, memo n°20, oficio n°3, compra de materiales para jardín y sala cuna Las Ardillitas con cardo salas cuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 105260
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidacloro gel 900ml tradicional  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidalavalozas 750ml   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definidapaños multiuso virutex  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidalimpiador liquido desinfectante de 5 litros  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidacloro liquido 900ml  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidatoalla de papel absorbente   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
Total Neto $ 554.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.260
TOTAL OC $ 659.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.