|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3872-165-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
sol.N°103, ORD.N°56, traslado de alumnos de liceo AGL a UCN Coquimbo, con cargo SEP, compra ágil: 3872-121-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
|
|
R.U.T. |
69.040.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
|
Comuna |
Punitaqui
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Furgones Escolares Tia Gina |
|
Razón Social |
NÉSTOR SIGFREDO SAGLIE VALENCIA
|
|
R.U.T. |
7.440.254-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Furgones Escolares Tia Gina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101502
| Autobuses | 1 | Unidad | traslado de 17 personas de liceo AGL a UCN Coquimbo ida y regreso, los días 16 de mayo, 13 junio, 01 de agosto, 05 de septiembre, última fecha por confirmar, salida del frontis del liceo a las 10:00 hrs., regreso a las 18:30 hrs. Aprox (adjuntar documentos del vehículo y conductor) | |
$ 1.300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.300.000
|
$ 1.300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.300.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.