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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-193-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol n° 117, ord. n°4 compra de alimentos para alumnos de la escuela San Antonio de Padua con cargo LEY S.E.P, 3872-14-cot26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
33795,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS RAMOS SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS RAMOS SPA
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R.U.T. |
78.104.661-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS RAMOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 15 | Unidad | botella de jugo 1,5 ltrs sabores surtidos | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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10101601
| Pollos | 27 | Unidad | trutos enteros de pollo al horno | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.400
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$ 86.400
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 3 | Unidad | tarta de fruta (frutos rojos, durazno, piña) tamaño 26-28cms para 10 personas c/u (molde grande) | |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.970
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$ 59.970
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Total Neto
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$ 177.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.795
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$ 211.665
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.