Orden de Compra. Nº3872-193-AG26 "sol n° 117, ord. n°4 compra de alimentos para alumnos de la escuela San Antonio de Padua con cargo LEY S.E.P, 3872-14-cot26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-193-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra sol n° 117, ord. n°4 compra de alimentos para alumnos de la escuela San Antonio de Padua con cargo LEY S.E.P, 3872-14-cot26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 33795,3
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS RAMOS SPA
Razón Social SERVICIOS RAMOS SPA
R.U.T. 78.104.661-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS RAMOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15Unidadbotella de jugo 1,5 ltrs sabores surtidos   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
10101601
Pollos27Unidadtrutos enteros de pollo al horno   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos3Unidadtarta de fruta (frutos rojos, durazno, piña) tamaño 26-28cms para 10 personas c/u (molde grande)  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
Total Neto $ 177.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.795
TOTAL OC $ 211.665


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.012.687-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.