Orden de Compra. Nº3872-214-SE23 "sol.n°30, memo n°20, ORD n°2, compra de materiales de aseo para esc. Villa Los Corrales, con cargo Sub. General"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-214-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra sol.n°30, memo n°20, ORD n°2, compra de materiales de aseo para esc. Villa Los Corrales, con cargo Sub. General
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 77702,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidatolla de papel industrial   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
11151712
Tejido de papel8Unidad no definidapapel higiénico jumbo   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño3Unidad no definidadispensador para tolla de papel  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño3Unidad no definidadispensador de papel higiénico  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.970 $ 56.970
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidabotella de alcohol al 70% higienizante para manos  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidabotella de alcohol desnaturalizado 70% uso externo  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidabotellas de cloro gel  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidarollo bolsa de basura 110x130  $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidarollo bolsa de basura 80x110  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 408.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.702
TOTAL OC $ 486.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.