Orden de Compra. Nº
3872-214-SE23
"
sol.n°30, memo n°20, ORD n°2, compra de materiales de aseo para esc. Villa Los Corrales, con cargo Sub. General
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-214-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
sol.n°30, memo n°20, ORD n°2, compra de materiales de aseo para esc. Villa Los Corrales, con cargo Sub. General
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
77702,4
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
tolla de papel industrial
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.940
$ 53.940
11151712
Tejido de papel
8
Unidad no definida
papel higiénico jumbo
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
3
Unidad no definida
dispensador para tolla de papel
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
3
Unidad no definida
dispensador de papel higiénico
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.970
$ 56.970
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad no definida
botella de alcohol al 70% higienizante para manos
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad no definida
botella de alcohol desnaturalizado 70% uso externo
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
botellas de cloro gel
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
rollo bolsa de basura 110x130
$ 5.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
rollo bolsa de basura 80x110
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
Total Neto
$ 408.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.702
TOTAL OC
$ 486.662
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.