Orden de Compra. Nº3872-229-SE23 "Solic.27, ORD.4, útiles escolares para uso en Escuela Almendro de Quile, con cargo a LEY SEP, Licitación Pública 3872-5-le23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-229-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Solic.27, ORD.4, útiles escolares para uso en Escuela Almendro de Quile, con cargo a LEY SEP, Licitación Pública 3872-5-le23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 43323,8
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar1Unidad no definidacaja de goma de borrar  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidacolafría 120 gr  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44111906
Pizarrones y accesorios13Unidad no definidamarcador de pizarra azul  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
44111906
Pizarrones y accesorios12Unidad no definidamarcador de pizarra negro  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
44121618
Tijeras6Unidad no definidatijera escolar 13 cm  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
60123601
Pegamento de purpurina9Unidad no definidaadhesivo en barra 40 gr  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60121148
Papel lustre20Unidad no definidasobre papel lustre chico  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121109
Blocs de dibujo10Unidad no definidablock de dibujo grande  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidacaja de lápices de 12 colores  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
60121518
Lápices de grafito24Unidad no definidacaja de lápiz grafito n°2  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
Total Neto $ 228.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.324
TOTAL OC $ 271.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.