Orden de Compra. Nº
3872-229-SE23
"
Solic.27, ORD.4, útiles escolares para uso en Escuela Almendro de Quile, con cargo a LEY SEP, Licitación Pública 3872-5-le23.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-229-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Solic.27, ORD.4, útiles escolares para uso en Escuela Almendro de Quile, con cargo a LEY SEP, Licitación Pública 3872-5-le23.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
43323,8
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
1
Unidad no definida
caja de goma de borrar
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad no definida
colafría 120 gr
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44111906
Pizarrones y accesorios
13
Unidad no definida
marcador de pizarra azul
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
44111906
Pizarrones y accesorios
12
Unidad no definida
marcador de pizarra negro
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
44121618
Tijeras
6
Unidad no definida
tijera escolar 13 cm
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
60123601
Pegamento de purpurina
9
Unidad no definida
adhesivo en barra 40 gr
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
60121148
Papel lustre
20
Unidad no definida
sobre papel lustre chico
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad no definida
block de dibujo grande
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
44121707
Lápices de colores
10
Unidad no definida
caja de lápices de 12 colores
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
60121518
Lápices de grafito
24
Unidad no definida
caja de lápiz grafito n°2
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
Total Neto
$ 228.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.324
TOTAL OC
$ 271.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.