Orden de Compra. Nº3872-258-SE22 "Liceo Alberto Gallardo Ord n° 36"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-258-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Liceo Alberto Gallardo Ord n° 36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 736341,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería15Unidad no definidadetergente 5 litrosdetergente 5 litros $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111704
Papel higiénico10Unidaddispensador de papel higiénico metálicodispensador de papel higiénico metálico $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
14111704
Papel higiénico10Unidaddispensador de toalla de papeldispensador de toalla de papel $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
14111704
Papel higiénico200Unidadpapel higienico 250 metros cada unopapel higienico 250 metros cada uno $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.600 $ 600.600
52121703
Toalla de cara200UnidadToalla de papel Toalla de papel $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.600 $ 985.600
47131618
Mopas húmedas20UnidadEscobillón con mangoEscobillón con mango $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.080 $ 32.080
47131611
Palas para basura20UnidadPala vaiven con bandaPala vaiven con banda $ 8.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.160 $ 175.160
47131608
Cepillos para aseos20Unidadcepillo de baño (hisopos)cepillo de baño (hisopos) $ 5.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.120 $ 113.120
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSopapoSopapo $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaño esponjapaño esponja $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
76101502
Servicios de limpieza de lavabos100UnidadPAÑOS AMARILLO MULTIUSOPAÑOS AMARILLO MULTIUSO $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.300 $ 155.300
12161902
Detergentes surfactantes90Unidadlimpia piso desinfectante, 4 litros cada unolimpia piso desinfectante, 4 litros cada uno $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
24111503
Bolsas de plástico500Packbolsa de basura 50*70 cms, 10 unidades cada paquetebolsa de basura 50*70 cms, 10 unidades cada paquete $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.000 $ 581.000
24111503
Bolsas de plástico100Packbolsa de basura 70*90 cms, 10 unidades cada paquetebolsa de basura 70*90 cms, 10 unidades cada paquete $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
47131603
Esponjas20Packesponja 4 unidades cada unoesponja 4 unidades cada uno $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 3.875.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 736.341
TOTAL OC $ 4.611.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.