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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-285-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol N° 81,memo N° 7, Servicio de internet dedicado para liceo Alberto Gallardo Lorca, por el mes de septiembre de 2025, con cargo S.E.P. ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-6-LE25S. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3872-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
71848,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CABLE COLOR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA
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R.U.T. |
77.123.870-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CABLE COLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233510
| Software de servicios de Internet por móvil | 1 | Unidad | Servicio de internet dedicado para liceo Alberto Gallardo Lorca, por el mes de septiembre de 2025 | |
$ 378.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.151
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$ 378.151
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Total Neto
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$ 378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.849
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$ 450.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.