Orden de Compra. Nº3872-288-SE22 "Sala Cuna Jardín infantil Los Molinitos Ord n° 05"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-288-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna Jardín infantil Los Molinitos Ord n° 05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 105863,06
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141022
Baldes, palas y otros juguetes para la arena2Unidadbaldesbaldes $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.812 $ 6.812
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura 90*110bolsa de basura 90*110 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante10Unidaddesinfectante aerosol spraydesinfectante aerosol spray $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
47131618
Mopas húmedas5Unidadescobillón interiorescobillón interior $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020
11151712
Tejido de papel30Unidadtoalla de papel 250 metros cada unotoalla de papel 250 metros cada uno $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
11151712
Tejido de papel30Unidadpapel higienico jumbopapel higienico jumbo $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.090 $ 90.090
47131618
Mopas húmedas15Unidadtrapero de algodon con ojaltrapero de algodon con ojal $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
47131618
Mopas húmedas2Unidadescobas de curahuillaescobas de curahuilla $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
30191603
Piso del andamiaje20Unidadlimpia piso 1 litrolimpia piso 1 litro $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
13101503
Hojas de caucho ahumado2Unidadbarre hojasbarre hojas $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura 70*90bolsa de basura 70*90 $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320
14111703
Toallas de papel30Packtoallitas desinfectante de superficie pack de 50 unidadestoallitas desinfectante de superficie pack de 50 unidades $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
12191601
Solventes de alcohol30Packalcohol higienizante al 70% de 1 litro cada unoalcohol higienizante al 70% de 1 litro cada uno $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 557.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.863
TOTAL OC $ 663.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.