Orden de Compra. Nº
3872-288-SE22
"
Sala Cuna Jardín infantil Los Molinitos Ord n° 05
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-288-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Sala Cuna Jardín infantil Los Molinitos Ord n° 05
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
105863,06
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBH
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Sucursal
IBH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141022
Baldes, palas y otros juguetes para la arena
2
Unidad
baldes
baldes
$ 3.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.812
$ 6.812
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura 90*110
bolsa de basura 90*110
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante
10
Unidad
desinfectante aerosol spray
desinfectante aerosol spray
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
escobillón interior
escobillón interior
$ 1.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.020
$ 8.020
11151712
Tejido de papel
30
Unidad
toalla de papel 250 metros cada uno
toalla de papel 250 metros cada uno
$ 4.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.840
$ 147.840
11151712
Tejido de papel
30
Unidad
papel higienico jumbo
papel higienico jumbo
$ 3.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.090
$ 90.090
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
trapero de algodon con ojal
trapero de algodon con ojal
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
escobas de curahuilla
escobas de curahuilla
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
30191603
Piso del andamiaje
20
Unidad
limpia piso 1 litro
limpia piso 1 litro
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
13101503
Hojas de caucho ahumado
2
Unidad
barre hojas
barre hojas
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura 70*90
bolsa de basura 70*90
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.320
$ 12.320
14111703
Toallas de papel
30
Pack
toallitas desinfectante de superficie pack de 50 unidades
toallitas desinfectante de superficie pack de 50 unidades
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.740
$ 58.740
12191601
Solventes de alcohol
30
Pack
alcohol higienizante al 70% de 1 litro cada uno
alcohol higienizante al 70% de 1 litro cada uno
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
Total Neto
$ 557.174
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.863
TOTAL OC
$ 663.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.