Orden de Compra. Nº
3872-339-SE23
"
Sol. N°27, Of. N°09, esc., San Pedro. compra de útiles escolares con cargo a Ley S,E,P
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-339-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
Sol. N°27, Of. N°09, esc., San Pedro. compra de útiles escolares con cargo a Ley S,E,P
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema 22-04-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
60106,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicom SpA
Razón Social
SERVICOM SPA
R.U.T.
77.000.058-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicom SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
1
Caja
Goma de borrar (caja de 20 unidades).
Goma de borrar (caja de 20 unidades)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60121518
Lápices de grafito
10
Caja
Lápiz grafito hexagonal HB N°2 con goma, (caja de 12 unidades).
Lápiz grafito hexagonal HB N°2 con goma, (caja de 12 unidades)
$ 1.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
44121707
Lápices de colores
15
Caja
Lápices de colores (caja de 12 unidades).
Lápices de colores (caja de 12 unidades)
$ 2.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.420
$ 30.420
60124317
Masa de modelado
15
Caja
Barra de plasticina (caja de 12 unidades).
Barra de plasticina (caja de 12 unidades)
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
15
Caja
Témpera (caja de 12 colores).
Témpera (caja de 12 colores)
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
14111531
Libros o cuadernos de registro
90
Unidad
Cuaderno collage matemática de 7 mm
Cuaderno collage matemática de 7 mm
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
60121236
Pinceles
15
Unidad
Pincel para género.
Pincel para género
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
41111604
Reglas
15
Unidad
Set de reglas geometrías transparentes, 30 cms.
Set de reglas geometría transparentes, 30 cms.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 316.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.106
TOTAL OC
$ 376.456
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.