Orden de Compra. Nº3872-339-SE23 "Sol. N°27, Of. N°09, esc., San Pedro. compra de útiles escolares con cargo a Ley S,E,P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-339-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Sol. N°27, Of. N°09, esc., San Pedro. compra de útiles escolares con cargo a Ley S,E,P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema 22-04-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 60106,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar1CajaGoma de borrar (caja de 20 unidades).Goma de borrar (caja de 20 unidades) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121518
Lápices de grafito10CajaLápiz grafito hexagonal HB N°2 con goma, (caja de 12 unidades).Lápiz grafito hexagonal HB N°2 con goma, (caja de 12 unidades) $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
44121707
Lápices de colores15CajaLápices de colores (caja de 12 unidades).Lápices de colores (caja de 12 unidades) $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
60124317
Masa de modelado15CajaBarra de plasticina (caja de 12 unidades).Barra de plasticina (caja de 12 unidades) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15CajaTémpera (caja de 12 colores).Témpera (caja de 12 colores) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
14111531
Libros o cuadernos de registro90UnidadCuaderno collage matemática de 7 mmCuaderno collage matemática de 7 mm $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
60121236
Pinceles15UnidadPincel para género.Pincel para género $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
41111604
Reglas15UnidadSet de reglas geometrías transparentes, 30 cms. Set de reglas geometría transparentes, 30 cms. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 316.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.106
TOTAL OC $ 376.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.