Orden de Compra. Nº3872-402-CM20 "SOL. DE COMPRA N°233, ORD.N°8 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA CUNA CUNITA DE ORO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-402-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SOL. DE COMPRA N°233, ORD.N°8 COMPRA DE MATERIALES PARA SALA CUNA CUNITA DE ORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 256,94
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCAM CHILE
Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
R.U.T. 13.964.232-5
Sucursal TECNOCAM CHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
2239-5-LP14
Impresoras multifunción1 (1665707 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX UNIDAD 1667707(1665707) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.394,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.394,11 US$ 1.394,11
Total Neto US$ 1.394,11
Descuento US$ 41,82
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 256,94
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.609,23


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.