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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-415-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol. n°389, ORD.N°360, cóctel para liceo A.G.L con cargo SEP compra ágil: 3872-305-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS DEDITOS DE MATILDA |
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Razón Social |
COCTELERÍA Y BANQUETERÍA JACQUELINE ARAYA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.682.758-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS DEDITOS DE MATILDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202308
| Cócteles libre de alcohol | 1 | Unidad | servicio de coctelería para 100 personas para el día 26 de noviembre (SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO) | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.