Orden de Compra. Nº3872-422-SE22 "ORD. N°11, contrato de suministro las ardillitas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-422-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORD. N°11, contrato de suministro las ardillitas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 98233,04
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones8Unidad no definida guantes multiusi $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
12141901
Cloro Cl8Unidad no definida cloro gel $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad no definida sopapo $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.564
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definida cepillo lipia sanitario $ 5.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.316 $ 11.316
14111703
Toallas de papel50Unidad no definida Toalla de papel absorbente $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida paquete bolsa de basura 70x90 $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida paquete bolsa de basura 110x130 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definida trapero con ojal $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definida paño de limpieza $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definida limpiador en crema cif $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definida escobillon $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.416 $ 6.416
47131611
Palas para basura2Unidad no definida pala de basura $ 8.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.516 $ 17.516
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad no definida limpia pisos $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
12141901
Cloro Cl8Unidad no definida cloro $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida paquete bolsa de basura 50x70 $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620
53131608
Jabones8BotellaJabón de Glicerina de 5 litro  $ 3.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.384 $ 31.384
11151712
Tejido de papel50Unidad no definida papel higiénico $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.150 $ 150.150
11151712
Tejido de papel10Unidad no definida toalla de papel industrial $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.280
Total Neto $ 517.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.233
TOTAL OC $ 615.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.