Orden de Compra. Nº
3872-422-SE22
"
ORD. N°11, contrato de suministro las ardillitas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-422-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORD. N°11, contrato de suministro las ardillitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
98233,04
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBH
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Sucursal
IBH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
8
Unidad no definida
guantes multiusi
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
12141901
Cloro Cl
8
Unidad no definida
cloro gel
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad no definida
sopapo
$ 1.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.564
$ 3.564
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
cepillo lipia sanitario
$ 5.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.316
$ 11.316
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
Toalla de papel absorbente
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.900
$ 97.900
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
paquete bolsa de basura 70x90
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.160
$ 6.160
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
paquete bolsa de basura 110x130
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad no definida
trapero con ojal
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad no definida
paño de limpieza
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
limpiador en crema cif
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad no definida
escobillon
$ 1.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.416
$ 6.416
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
pala de basura
$ 8.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.516
$ 17.516
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad no definida
limpia pisos
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
12141901
Cloro Cl
8
Unidad no definida
cloro
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
paquete bolsa de basura 50x70
$ 1.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.620
$ 11.620
53131608
Jabones
8
Botella
Jabón de Glicerina de 5 litro
$ 3.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.384
$ 31.384
11151712
Tejido de papel
50
Unidad no definida
papel higiénico
$ 3.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.150
$ 150.150
11151712
Tejido de papel
10
Unidad no definida
toalla de papel industrial
$ 4.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.280
$ 49.280
Total Neto
$ 517.016
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.233
TOTAL OC
$ 615.249
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.