Orden de Compra. Nº
3872-43-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3872-51-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Punitaqui
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-43-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3872-51-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de materiales de oficina para el Proyecto de Integración de la Escuela Bélgica, esta compra será cancelada con cargo al Proyecto de Integración o Grupo Diferencial, según Memo Nº 124/07-04-2008
Proveniente de Licitación
3872-51-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Caupolican 1147
Comuna
-1
Impuesto
4062,2
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERTE LIMITADA
R.U.T.
77.648.650-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111521
CLIPS CHICOS
1
Caja
CLIPS CHICOS
Clips
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130
$ 130
44122103
CAJA CORCHETE 26/6 1000UNI
1
Caja
CAJA CORCHETE 26/6 1000UNI
Tamaño chico
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200
$ 200
55121807
FUNDAS OFICIO
20
Unidad
FUNDAS OFICIO
Fundas plásticas tamaño oficio
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE
3
Unidad
PLUMON PIZARRA PROARTE
Plumones para pizarra color negro
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE
3
Unidad
PLUMON PIZARRA PROARTE
Plumones para pizarra color rojo
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE
3
Unidad
PLUMON PIZARRA PROARTE
Plumones para pizarra color verde
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
44122011
CARPETA PIGMENTADA
1
Unidad
CARPETA PIGMENTADA
carpeta de cartulina
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 120
14111514
CUADERNO UNV. DOBLE ESPIRAL
15
Unidad
CUADERNO UNV. DOBLE ESPIRAL
Cuadernos universitarios
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
31201517
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
1
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
Cinta de embalaje
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270
$ 270
31201610
COLA FRIA 1/2 KILO PAX
3
Unidad
COLA FRIA 1/2 KILO PAX
mediana
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
43202001
CD GRABABLE
5
Unidad
CD GRABABLE
Compact disc CD
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
14111507
RESMA OFICIO
2
Resma
RESMA OFICIO
Hoja tamaño oficio
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
Total Neto
$ 21.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.062
TOTAL OC
$ 25.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.