Orden de Compra. Nº3872-43-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3872-51-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Punitaqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-43-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3872-51-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales de oficina para el Proyecto de Integración de la Escuela Bélgica, esta compra será cancelada con cargo al Proyecto de Integración o Grupo Diferencial, según Memo Nº 124/07-04-2008
Proveniente de Licitación 3872-51-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna -1
Impuesto 4062,2
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERTE LIMITADA
R.U.T. 77.648.650-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
CLIPS CHICOS1CajaCLIPS CHICOSClips $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 130
44122103
CAJA CORCHETE 26/6 1000UNI1CajaCAJA CORCHETE 26/6 1000UNITamaño chico $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
55121807
FUNDAS OFICIO20UnidadFUNDAS OFICIOFundas plásticas tamaño oficio $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE3UnidadPLUMON PIZARRA PROARTEPlumones para pizarra color negro $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE3UnidadPLUMON PIZARRA PROARTEPlumones para pizarra color rojo $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44121711
PLUMON PIZARRA PROARTE3UnidadPLUMON PIZARRA PROARTEPlumones para pizarra color verde $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44122011
CARPETA PIGMENTADA1UnidadCARPETA PIGMENTADAcarpeta de cartulina $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
14111514
CUADERNO UNV. DOBLE ESPIRAL15UnidadCUADERNO UNV. DOBLE ESPIRALCuadernos universitarios $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
31201517
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE1UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECinta de embalaje $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
31201610
COLA FRIA 1/2 KILO PAX3UnidadCOLA FRIA 1/2 KILO PAXmediana $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
43202001
CD GRABABLE5UnidadCD GRABABLECompact disc CD $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111507
RESMA OFICIO2ResmaRESMA OFICIOHoja tamaño oficio $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 21.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.062
TOTAL OC $ 25.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.