Orden de Compra. Nº3872-436-SE22 "Escuela Teresita de los Andes, OF.ORD, N°76, contrato suministro."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-436-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Escuela Teresita de los Andes, OF.ORD, N°76, contrato suministro.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 139570,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidarollos bolsa de basura 70x90rollos bolsa de basura 70x90 $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante8Unidad no definidalimpia piso de 5ltslimpia piso de 5lts $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidapaños de limpieza multiusopaños de limpieza multiuso $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.650 $ 77.650
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidarollos bolsa de basura 90x110 rollos bolsa de basura 90x110 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
46181504
Guantes protectores20Unidad no definidaguantes de nitrilo (10 talla M - 10 talla L)guantes de nitrilo (10 talla M - 10 talla L) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
11151712
Tejido de papel30Unidad no definidatoalla de papel jumbo 250 mtstoalla de papel jumbo 250 mts $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
11151712
Tejido de papel30Unidad no definidapapel higénico industrailpapel higénico industrail $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.090 $ 90.090
11151712
Tejido de papel90Unidad no definidatoalla interfoliada de 250 hojastoalla interfoliada de 250 hojas $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidacloro gelcloro gel $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 734.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.570
TOTAL OC $ 874.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.