Orden de Compra. Nº
3872-436-SE22
"
Escuela Teresita de los Andes, OF.ORD, N°76, contrato suministro.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-436-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
Escuela Teresita de los Andes, OF.ORD, N°76, contrato suministro.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
139570,2
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBH
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Sucursal
IBH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad no definida
rollos bolsa de basura 70x90
rollos bolsa de basura 70x90
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante
8
Unidad no definida
limpia piso de 5lts
limpia piso de 5lts
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
paños de limpieza multiuso
paños de limpieza multiuso
$ 1.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.650
$ 77.650
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad no definida
rollos bolsa de basura 90x110
rollos bolsa de basura 90x110
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
46181504
Guantes protectores
20
Unidad no definida
guantes de nitrilo (10 talla M - 10 talla L)
guantes de nitrilo (10 talla M - 10 talla L)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
11151712
Tejido de papel
30
Unidad no definida
toalla de papel jumbo 250 mts
toalla de papel jumbo 250 mts
$ 4.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.840
$ 147.840
11151712
Tejido de papel
30
Unidad no definida
papel higénico industrail
papel higénico industrail
$ 3.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.090
$ 90.090
11151712
Tejido de papel
90
Unidad no definida
toalla interfoliada de 250 hojas
toalla interfoliada de 250 hojas
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.200
$ 169.200
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
cloro gel
cloro gel
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 734.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.570
TOTAL OC
$ 874.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.