Orden de Compra. Nº3872-457-SE22 "Memo 04 DAEM contrato suministro"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-457-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Memo 04 DAEM contrato suministro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 156397,36
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol30BotellaBotella de Alcohol para Superficie de 1 Litro.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
14111704
Papel higiénico80PackPapel Higiénico Industrial,   $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.240 $ 240.240
47131615
Escobillones5UnidadEscoba Curahuilla   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
47131806
Barniz o ceras de muebles10BidónLimpia Piso Aroma Lavanda de 5 Litros  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidapaños para sacudir color naranjo  $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
47121701
Bolsas de basura100PackBolsa de basura 90 x 70 cm, pack de 10 Unidades  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad no definidacera incolora de 900 ml  $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.986 $ 7.986
47131502
Paños de limpieza36UnidadPaño Amarillo Multiuso  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.908 $ 55.908
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMopa Plana de Algodón con Palo Industrial  $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30PaqueteToalla Desinfectante Multiuso Cloro, 50 Unidades  $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
14111703
Toallas de papel25PackToalla de Papel Industrial de 250mts, 2 Rollos.  $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200
55121712
Señales orientadoras2UnidadSeñalética de Piso Mojado  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 823.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.397
TOTAL OC $ 979.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.