Orden de Compra. Nº3872-53-AG26 "Sol. N° 26, Memo N° 2, Compra de colaciones para diferentes establecimiento del programa reactivación educativa con cargo reactivación Educativa Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3872-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Sol. N° 26, Memo N° 2, Compra de colaciones para diferentes establecimiento del programa reactivación educativa con cargo reactivación Educativa Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3872-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 161975
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Alejandra
Razón Social PAULINA ALEJANDRA VALDIVIA GONZÁLEZ
R.U.T. 15.573.554-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos155Unidadcolaciones que incluyan: boca ancha 300ml, sandwich pan de baguette con lechuga, tomate y pollo, barra de cereal, yogurt 125grs , galleton de avena 40grs, agua mineral sin gas 600ml, cada colación tiene que ir en su bolsa. 24 bolsa para esc. Hijo del Peral entrega 18 de marzo 9:30hrs, 54 bolsa para liceo AGL entrega 18 marzo horario 13:30hrs, 50 bolsa esc. Teresita de los Andes 19 de marzo 9:30hrs, 27 bolsa esc.Bélgica 19 de marzo 13:30. deben ser entregadas en cada establecimientos mencionados   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos155Unidadvasos plastico de frutas 300cc con frutas surtidas de la temporada debe incluir, servilleta y tenedor. 24 vaso para esc. Hijo del Peral entrega 18 de marzo 9:30hrs, 54 vaso para liceo AGL entrega 18 marzo horario 13:30hrs, 50 vaso esc. Teresita de los Andes 19 de marzo 9:30hrs, 27 vaso esc.Bélgica 19 de marzo 13:30. deben ser entregadas en cada establecimientos mencionados   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
Total Neto $ 852.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.975
TOTAL OC $ 1.014.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.