Orden de Compra. Nº3872-542-SE22 "Sol N°142, Ord N°147, varios establecimientos, contrato de suministro, decreto N°648."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-542-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Sol N°142, Ord N°147, varios establecimientos, contrato de suministro, decreto N°648.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-35-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 532486,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos183CajaGuante de nitrilo (100 unidades).Guante de nitrilo (100 unidades). $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.000 $ 2.013.000
12141901
Cloro Cl426UnidadCloro concentrado de 1 litroCloro concentrado de 1 litro $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.400 $ 383.400
47131502
Paños de limpieza190UnidadPaños de limpieza multiuso amarillo.Paños de limpieza multiuso amarillo $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.070 $ 295.070
47131603
Esponjas161PackEsponja (3 unidades)Esponja (3 unidades) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.090 $ 111.090
Total Neto $ 2.802.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.486
TOTAL OC $ 3.335.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.