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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-78-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
memo int. n°4 sol. n°3 servicio de hermoseamiento de las escuelas Teresita de los Andes y Graneros con subvención F.A.E.P. 2023 3872-2-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3872-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolican 1147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
3180406,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa pablo Fernando Martínez |
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Razón Social |
PABLO FERNANDO MARTÍNEZ RUIZ
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R.U.T. |
14.360.188-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresa pablo Fernando Martínez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Servicio de Hermoseamiento esc. Teresita de Los Andes y Graneros | se adjunta acta visita a terreno anterior y se adjuntan anexos |
$ 16.738.984,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.738.984
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$ 16.738.984
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Total Neto
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$ 16.738.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.180.407
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$ 19.919.391
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.