Orden de Compra. Nº3873-101-SE20 "Servicio lavado de ropa uso clinico"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Punitaqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3873-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio lavado de ropa uso clinico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3873-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 11782,2408963585
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor anyelina marisol
Razón Social ANYELINA MARISOL SIERRA PEREZ
R.U.T. 13.359.571-6
Sucursal anyelina marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería6UnidadSabanas.Sabanas. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
91111502
Servicios de lavandería14UnidadFundasFundas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
91111502
Servicios de lavandería9UnidadFrazadasFrazadas $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
91111502
Servicios de lavandería5UnidadToallasToallas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
91111502
Servicios de lavandería3UnidadBolsasBolsas $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
91111502
Servicios de lavandería4UnidadCobertoresCobertores $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.320 $ 27.320
91111502
Servicios de lavandería7UnidadSabanillasSabanillas $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
91111502
Servicios de lavandería3UnidadCubrecamasCubrecamas $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
Total Neto $ 97.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 11.782
TOTAL OC $ 109.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.