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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3873-232-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-282-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos S/N |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
52396,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATCO |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIMATCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.819.507-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 23 | Unidad | Pares de Botas de Agua(2 n°46, 2 n°43, 4 nro°42, 4 n°41, 2 n°40,2 n°39, 2 n°38, 2 n°37, 2 n°36) | |
$ 11.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.770
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$ 275.770
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Total Neto
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$ 275.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.396
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$ 328.166
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.