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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3873-331-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-18-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3873-18-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Galleguillos S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
454062 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zero Q |
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Razón Social |
PANTHER MANAGEMENT SPA
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R.U.T. |
76.301.041-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Zero Q |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201601
| Gabinete o chasis del computador | 1 | Unidad | ADQUISICION E INSTALACION DE TOTEM SEGUN BASES Y TTR ADJUNTOS | Incluye tótem pedestal con TV de 40 y PC Box. Licencias, soporte e instalación. |
$ 2.389.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.389.800
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$ 2.389.800
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Total Neto
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$ 2.389.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 454.062
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$ 2.843.862
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.