Orden de Compra. Nº3873-458-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-24-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3873-458-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-24-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3873-24-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 88920
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ortopedic
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
R.U.T. 77.765.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ortopedic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadESCRITORIO DIMENSIONES MINIMAS 120*60 CMS00 GENERICO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
56101504
Sillas1UnidadSILLAS DE ESCITORIO DE MATERIAL LAVABLE Y ANTI MANCHAS00 GENERICO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42191607
Hardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del paciente1UnidadBIOMBO CLINICO DIMENSIONES, 55CMS ANCHO, 130 CM ALTO, 6 RUEDAS GIRATORIAS00 GENERICO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1UnidadCAMILLA PLEGABLE MATERIAL LAVABLE00 GENERICO $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 468.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.920
TOTAL OC $ 556.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.