|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3873-499-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lavado de ropa uso clínico mes de Septiembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3873-3-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
|
|
R.U.T. |
69.040.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
|
Comuna |
Punitaqui
|
|
Impuesto |
26967,8248587571 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
anyelina marisol |
|
Razón Social |
ANYELINA MARISOL SIERRA PEREZ
|
|
R.U.T. |
13.359.571-6 |
|
Sucursal |
anyelina marisol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 17 | Unidad | Sabanas | Sabanas |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.580
|
$ 12.580
|
91111502
| Servicios de lavandería | 11 | Unidad | Fundas | Fundas |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.930
|
$ 6.930
|
91111502
| Servicios de lavandería | 19 | Unidad | Frazadas 11/2 | Frazadas 112 |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.800
|
$ 79.800
|
91111502
| Servicios de lavandería | 15 | Unidad | Cobertor | Cobertor |
$ 6.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.450
|
$ 102.450
|
91111502
| Servicios de lavandería | 11 | Unidad | Sabanillas | Sabanillas |
$ 525,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.775
|
$ 5.775
|
|
|
Total Neto
|
$ 207.535
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (11,5%) 11,5 %
|
$ 26.968
|
|
$ 234.503
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.