Orden de Compra. Nº3873-8371-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-72-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3873-8371-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-72-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 259350,38
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100PackBolsas de basura 50x70 (10 u. c/u)  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
47121701
Bolsas de basura80PackBolsas de basura 100x120 (10u)  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.920 $ 215.920
47131603
Esponjas25PackEsponjas de fibra verde/amarilla abrasiva (3 u.)  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
53102504
Guantes o manoplas25ParGuantes de látex multiuso limpieza talla M (Guantes amarillos)  $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLavaloza 750ml; uso doméstico con registro ISP (quix/ virutex o similar calidad)  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720
47131803
Desinfectantes domésticos4BaldeLimpia vidrios de 5 litros con registro ISP.  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.144 $ 17.144
47131502
Paños de limpieza25PackPaño esponja (3u.)  $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47131830
Productos de limpieza de muebles8UnidadLustra muebles 250 ml.  $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.304 $ 11.304
30181505
Taza de WC6UnidadCepillo inodoro (escobilla). Escobilla sanitaria con base  $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
14111704
Papel higiénico64PackPapel higiénico 500 metros, de 4 u. (Elite o similar)  $ 10.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.144 $ 646.144
14111703
Toallas de papel50PackToalla nova 300 metros de 2 u. (Elite o similar)  $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000
50201714
Cremas no lácteas12UnidadLimpiador crema cif 750 cc  $ 1.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.044 $ 19.044
47131604
Escobas6UnidadEscobas curahuilla  $ 8.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.386 $ 52.386
12141901
Cloro Cl10UnidadCloro líquido, producto uso doméstico con registro ISP (cloro/tremex o similar)  $ 2.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.420 $ 28.420
Total Neto $ 1.365.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.350
TOTAL OC $ 1.624.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.