Orden de Compra. Nº3874-260-AG21 "PARES DE LENTES ÓPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3874-260-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra PARES DE LENTES ÓPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado F2021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N
Comuna Rauco
Impuesto 165984
Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA SOTO LTDA.
Razón Social OPTICA SOTO LIMITADA
R.U.T. 76.025.904-7
Sucursal OPTICA SOTO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes14UnidadPARES DE LENTES ÓPTICOS, DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600
Total Neto $ 873.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.984
TOTAL OC $ 1.039.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.