Orden de Compra. Nº3874-406-AG23 "MATERIALES PARA SALA DE ESTIMULACION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3874-406-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA DE ESTIMULACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N
Comuna Rauco
Impuesto 44254,23
Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera50UnidadLAPICES MINA SIMILAR ARTEL O FABER CASTELL  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44122011
Carpetas para archivos100UnidadHOJAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA  $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
14121812
Papel fotográfico100TuboHOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO.  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS DE CARTULINAS DE COLORES.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMAS SIMILAR FACTIS  $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPICES AZULES SIMILAR BIC PUNTA FINA  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
44121619
Sacapuntas3UnidadSACAPUNTAS CON DEPOSITO  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933
14111530
Notas de papel autoadhesivo35UnidadPOST IT 7.5 X 7.5 CM. COLORES SURTIDOS.  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.915 $ 12.915
60121535
Goma de borrar10UnidadPLIEGOS DE GOMA EVA COLORES SURTIDOS  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCARPETAS CON ACCOCLIP COLORES SURTIDOS  $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
60121535
Goma de borrar10UnidadPLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER COLORES SURTIDOS.PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER COLORES SURTIDOS. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121708
Marcadores40UnidadDESTACADORES COLORES SURTIDOS PASTELES.DESTACADORES COLORES SURTIDOS PASTELES. $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320
44121706
Lápices de madera6CajaCAJAS DE LAPICES DE COLORES SIMILAR ARTEL O FABER CASTELLCAJAS DE LAPICES DE COLORES SIMILAR ARTEL O FABER CASTELL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111531
Libros o cuadernos de registro35UnidadCUADERNOS TRIPLE CHICOS.CUADERNOS TRIPLE CHICOS. $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.925 $ 120.925
60121535
Goma de borrar50UnidadFUNDAS TAMAÑO CARTAFUNDAS TAMAÑO CARTA $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
Total Neto $ 232.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.254
TOTAL OC $ 277.171


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.