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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3874-57-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) |
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Comuna |
Rauco
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Impuesto |
349125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas Pedro Vera |
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Razón Social |
PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO
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R.U.T. |
13.779.512-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas Pedro Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 1050 | Litro | LA NECESIDAD DE CONTAR CON 1.050 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS DESTINADA PARA ABASTECIMIENTO DE GENERADORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RAUCO, LA EMPRESA NO DEBE EXCEDER DENTRO DE UN RADIO DE 10 A 13 KILOMETROS, LA CARGA SERA PARCIALIZADA (EN BIDONES) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y URGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RAUCO. | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.837.500
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$ 1.837.500
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Total Neto
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$ 1.837.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 349.125
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$ 2.186.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.