Orden de Compra. Nº3874-75-AG26 "MEDICAMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3874-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO)
Comuna Rauco
Impuesto 178254,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142106
Ibuprofeno300CajaLEVONOGESTREL 0,15/ETINIESTRADIOL 0,03 MG X 28 COMPRIMIDOS.   $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.400 $ 521.400
51142106
Ibuprofeno140UnidadCLOPIDROGEL 75 MG COMPRIMIDOS   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio120UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% X 250 ML SEMIRIGIDO.   $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
51141621
Clorhidrato de imipramina3200UnidadIMIPRAMIDA 25 MG COMPRIMIDOS.   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
51101522
Claritromicina20UnidadCLARITROMICINA JARABE 250/5 ML FRASCO   $ 4.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.700 $ 94.700
51101512
Cloxacilina500UnidadCLOXACILINA 500MG COMPRIMIDOS  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
51102702
Agua destilada para irrigación24UnidadAGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 01 LITRO   $ 2.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.144 $ 60.144
Total Neto $ 938.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.255
TOTAL OC $ 1.116.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.