|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3875-14-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRESTACION DE SERVICIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rauco
|
|
R.U.T. |
69.100.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
|
Comuna |
Rauco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Leyton Araya |
|
Razón Social |
JAIME PATRICIO LEYTON ARAYA
|
|
R.U.T. |
12.418.390-1 |
|
Sucursal |
Jaime Leyton Araya |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111801
| Seguridad para computadores, redes e Internet | 1 | Global | MUNICIPALIDAD DE RAUCO | REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, RED MUNICIPAL, POR UN DIA Y MEDIO SEMANAL A CONTAR DEL 03.01.2011 AL 31.12.2011, CON UN PAGO MENSUAL DE $300.000 IMPUESTO INCLUIDO, QUE AL AÑO ASCIENDE A $3.600.000 CON IMPUESTO.- |
$ 3.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.600.000
|
$ 3.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.600.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.