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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3876-260-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-255-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
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Comuna |
Rauco
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Impuesto |
779976,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ETERTEK LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETERTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 1 | Unidad | compra de adquisiciones materiales electrico para mantencion de alumbrado publico comuna de Rauco segun solicitud n° 18405 y terminos de refencia | ompra de adquisiciones materiales electrico para mantencion de alumbrado publico comuna de Rauco segun solicitud n° 18405 y terminos de refencia |
$ 4.105.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.105.138
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$ 4.105.138
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Total Neto
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$ 4.105.138
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 779.976
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$ 4.885.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.