Orden de Compra. Nº3877-108-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.005.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUMBRE
Razón Social CONSTRUCCIONES CUMBRE SPA
R.U.T. 76.424.608-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CUMBRE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1GlobalCONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE PRESURIZADO, CONSIDERANDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE PLANTA PRESURIZADORA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA BOMBA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE LINEA AGUA HASTA VÁLVULA DE RETENCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE RETENCIÓN. SE DEBE CONSIDERAR MANO DE OBRA Y MATERIALESCONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE PRESURIZADO, CONSIDERANDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE PLANTA PRESURIZADORA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA BOMBA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE LINEA AGUA HASTA VÁLVU $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.