Orden de Compra. Nº
3877-1086-SE09
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materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun.
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3877-1086-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
R.U.T.
69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
69.071.400-0
Dirección de Facturación
Baquedano 964
Comuna
Lampa
Impuesto
17082,43545
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialjcvalderrama
Razón Social
Cristian Andres Valderrama Cardenas
R.U.T.
15.840.978-k
Sucursal
comercialjcvalderrama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
GALON ESMALTE AL AGUA CREMA
$ 12.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.386
$ 76.387
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
PASTA MURO
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
ESPATULA CHINA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
brocha cerda
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974
$ 975
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
rodillo
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
latex experto blanco
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.756
$ 5.756
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
rodillo chiporro
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
31191501
Papeles de lija
3
Unidad no definida
materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084
lija madera
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
Total Neto
$ 89.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.082
TOTAL OC
$ 106.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.