Orden de Compra. Nº3877-1086-SE09 "materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun."
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-1086-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria,guia 1551,sec. mun.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 17082,43545
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialjcvalderrama
Razón Social Cristian Andres Valderrama Cardenas
R.U.T. 15.840.978-k
Sucursal comercialjcvalderrama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084GALON ESMALTE AL AGUA CREMA $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.386 $ 76.387
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084PASTA MURO $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084ESPATULA CHINA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211904
Brochas2Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084brocha cerda $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 975
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084rodillo $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084latex experto blanco $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756 $ 5.756
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084rodillo chiporro $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
31191501
Papeles de lija3Unidad no definidamateriales de ferreteria,guia 1551,sec. mun,validacion 1084lija madera $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
Total Neto $ 89.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.082
TOTAL OC $ 106.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.