Orden de Compra. Nº3877-118-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-202-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-118-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-202-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2023
TítuloDescripción
A CONVENIR 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACRÖP SPA
Razón Social ACRÔP SPA
R.U.T. 76.700.645-4
Sucursal ACRÖP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN MURO PANDERETA DE 4 A 5 METROS LINEALES, TIPO BULL DOS, EL SERVICIO DEBE ESTAR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS; ADEMAS SE COORDINARA CON LA UNIDAD REQUIRENTE UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA  $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.631.907-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.700.645-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.018.892-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.256.641-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.