|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3877-118-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-202-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
|
|
R.U.T. |
69.071.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 964 |
|
Comuna |
Lampa
|
|
Impuesto |
237500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 964 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-03-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ACRÖP SPA |
|
Razón Social |
ACRÔP SPA
|
|
R.U.T. |
76.700.645-4 |
|
Sucursal |
ACRÖP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102504
| Construcción de muros de contención | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIÓN MURO PANDERETA DE 4 A 5 METROS LINEALES, TIPO BULL DOS, EL SERVICIO DEBE ESTAR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS; ADEMAS SE COORDINARA CON LA UNIDAD REQUIRENTE UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA | |
$ 1.250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.250.000
|
$ 1.250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 237.500
|
|
$ 1.487.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.