Orden de Compra. Nº3877-145-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-153-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-145-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-153-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 118560
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES,ASEO Y LOGISTICAS
Razón Social AGUA PURIFICADA KORY WOMAN SPA
R.U.T. 77.685.764-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES,ASEO Y LOGISTICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos8UnidadARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA (CALIENTE /FRIO) DURANTE EL PERIODO DE 26-02-2024 HASTA EL 02-04-2024 DEBE INCLUIR 150 RECARGAS DE 20 LITROS CADA UNA // 10.000 VASOS DESECHABLES . LAS MAQUINAS DEBEN SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA (PUNTOS DE RECAUDACION). DEBEN SER INSTALADAS Y DESINTALADAS. AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE ENVIARA EL CONTACTO DE LA ENCARGADA DE TRANSITOARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA (CALIENTE /FRIO) DURANTE EL PERIODO DE 26-02-2024 HASTA EL 02-04-2024 DEBE INCLUIR 150 RECARGAS DE 20 LITROS CADA UNA // 10.000 VASOS DESECHABLES . LAS MAQUINAS DEBEN SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA ( $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000
Total Neto $ 624.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.560
TOTAL OC $ 742.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.685.764-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.