Orden de Compra. Nº3877-1583-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-384-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-1583-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-384-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3877-384-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 176786,45
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
direccion de despachoBodega Municipal, calle Arturo Prat 1138
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS
Razón Social COMERCIALCCV
R.U.T. 17.504.509-0
Sucursal CATALINA ALDONZA CONTRERAS VILLALOBOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Paquetemateriales planta elevadora, ver requerimientos   $ 930.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.455 $ 930.455
Total Neto $ 930.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.786
TOTAL OC $ 1.107.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.