Orden de Compra. Nº3877-175-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-215-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-175-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-215-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON TIEMPOS ESTABLECIDO EN ORDEN DE COMPRA PARA DESPACHAR LOS PRODUCTOS, SE INTENTA COMUNIACRA VIA TELEFONICA SIN OBTENER RESPUESTA, SE ENVIA CORREO, EL CUAL TAMPOCO RESPONDEN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICTA LA CANCELACION DE OC 3877-175-AG26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 14683,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5UnidadResmas tamaño oficioResmas tamaño oficio $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
14111525
Papel multiuso1UnidadPack de tinta HP GT53/GT52, color cian 70 ml, color magenta 70 ml, color amarillo 70 ml y color negro 90 ml.Pack de tinta HP GT53/GT52, color cian 70 ml, color magenta 70 ml, color amarillo 70 ml y color negro 90 ml. $ 45.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
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Papel multiuso2UnidadCaja aco clips metálicos para carpeta de 50 unidadesCaja aco clips metálicos para carpeta de 50 unidades $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
14111525
Papel multiuso5UnidadCaja de corchetes 26/6 - 5000 unidadesCaja de corchetes 26/6 - 5000 unidades $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
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Papel multiuso1UnidadPaquete de fundas transparentes tamaño oficio de 100 unidadesPaquete de fundas transparentes tamaño oficio de 100 unidades $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
Total Neto $ 77.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.683
TOTAL OC $ 91.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.