Orden de Compra. Nº3877-357-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-51-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-51-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3877-51-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lampa
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lampa
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 138909
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
lo solicitadodespachar a bodega municipal ubicada en arturo prat 1138
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Service Limitada - Santiago
Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.
R.U.T. 78.519.120-k
Sucursal Max Service Limitada - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección40UnidadantiparrasMateriales de construccion, guia nº 913-1510-1511-1509, aseo y ornato, adm municipal DESDE 3877-51-L110,VALIDACION 190 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre50Unidadparkas con logo municipalMateriales de construccion, guia nº 913-1510-1511-1509, aseo y ornato, adm municipal DESDE 3877-51-L110,VALIDACION 190 $ 7.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500
53102503
Sombreros70UnidadGorro legionarioMateriales de construccion, guia nº 913-1510-1511-1509, aseo y ornato, adm municipal DESDE 3877-51-L110,VALIDACION 190 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
53103001
Camisetas de caballero70UnidadPoleras piqueMateriales de construccion, guia nº 913-1510-1511-1509, aseo y ornato, adm municipal DESDE 3877-51-L110,VALIDACION 190 $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.300 $ 237.300
Total Neto $ 731.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.909
TOTAL OC $ 870.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.