Orden de Compra. Nº3877-772-AG22 "MATERIALES OFICINA PROGRAMA PREPARADOS- 3877-881-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-772-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA PREPARADOS- 3877-881-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.002.029.000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 21195,26
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADOR DIVERSOS COLORES  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR, 20 GRAMOS  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121708
Marcadores6UnidadLAPIZ CORRECTOR IGUAL O SIMILAR A PAPER MATE  $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadTRIPACK CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadNOTAS ADHESIVAS TACO M76X76 MM 400 HOJAS  $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.636 $ 6.636
26121604
Cable para señales1UnidadCABLE HDMI 2 METROS  $ 2.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.971 $ 2.971
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA  $ 3.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.910 $ 31.910
12171703
Tintas1UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL GT53XL COLOR NEGRO  $ 7.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.953 $ 7.953
12171703
Tintas1UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL MODELO GT42 MAGENTA  $ 8.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.082 $ 8.082
12171703
Tintas1UnidadBOTELLA TINTA ORIGINAL GT52 AMARILLA  $ 8.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.082 $ 8.082
12171703
Tintas1UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL MODELO GT52 CIAN  $ 8.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.131 $ 8.131
44122011
Carpetas para archivos2UnidadPORTAFOLIO PLASTICO CON FUELLE 7 BOLSILLOS TRANSPARENTES CON ELASTICO DE CIERRE TAMAÑO OFICIO  $ 14.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.174 $ 29.174
Total Neto $ 111.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.195
TOTAL OC $ 132.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.