Orden de Compra. Nº
3877-772-AG22
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MATERIALES OFICINA PROGRAMA PREPARADOS- 3877-881-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3877-772-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA PROGRAMA PREPARADOS- 3877-881-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T.
69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.002.029.000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
R.U.T.
69.071.400-0
Dirección de Facturación
Baquedano 964
Comuna
Lampa
Impuesto
21195,26
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADOR DIVERSOS COLORES
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMA DE BORRAR, 20 GRAMOS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
44121708
Marcadores
6
Unidad
LAPIZ CORRECTOR IGUAL O SIMILAR A PAPER MATE
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
TRIPACK CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.365
$ 1.365
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad
NOTAS ADHESIVAS TACO M76X76 MM 400 HOJAS
$ 2.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.636
$ 6.636
26121604
Cable para señales
1
Unidad
CABLE HDMI 2 METROS
$ 2.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.971
$ 2.971
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA
$ 3.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.910
$ 31.910
12171703
Tintas
1
Unidad
BOTELLA DE TINTA ORIGINAL GT53XL COLOR NEGRO
$ 7.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.953
$ 7.953
12171703
Tintas
1
Unidad
BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MODELO GT42 MAGENTA
$ 8.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.082
$ 8.082
12171703
Tintas
1
Unidad
BOTELLA TINTA ORIGINAL GT52 AMARILLA
$ 8.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.082
$ 8.082
12171703
Tintas
1
Unidad
BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MODELO GT52 CIAN
$ 8.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.131
$ 8.131
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
PORTAFOLIO PLASTICO CON FUELLE 7 BOLSILLOS TRANSPARENTES CON ELASTICO DE CIERRE TAMAÑO OFICIO
$ 14.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.174
$ 29.174
Total Neto
$ 111.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.195
TOTAL OC
$ 132.749
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.