Orden de Compra. Nº3877-959-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-325-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3877-959-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-325-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3877-325-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección de Facturación Baquedano 964
Comuna Lampa
Impuesto 24301
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
lo solicitadodespachar a bodega municipal ubicada en arturo prat 1138
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lesmar Ltda
Razón Social Comercial Astudillo y Ramirez Ltda
R.U.T. 76.011.736-6
Sucursal Lesmar Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas500Unidadampolletas 75 wattsAdquisicion de insumos,guia 107,Serv.Generales DESDE 3877-325-L109,validacion 874 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
39101601
ampolletas halógenas20Unidadampolletas halogenas 500 wattsAdquisicion de insumos,guia 107,Serv.Generales DESDE 3877-325-L109,validacion 874 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
39101701
Tubos fluorescentes10Unidadequipos halogenos con platos de 500 wattsAdquisicion de insumos,guia 107,Serv.Generales DESDE 3877-325-L109,validacion 874 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 127.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.301
TOTAL OC $ 152.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.