|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3877-985-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion y reparacion neumaticos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
69.071.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano 964 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
69.071.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 964 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
17563,03 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 964 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mario Zuñiga serey |
|
Razón Social |
Mario Zuñiga Serey
|
|
R.U.T. |
11.121.997-4 |
|
Sucursal |
Mario Zuñiga serey |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191703
| Máquinas para cambiar neumáticos | 1 | Unidad | Mantencion y reparacion de neumaticos de vehiculos municipales | Mantencion y reparacion de neumaticos de vehiculos municipales |
$ 92.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.437
|
$ 92.437
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.437
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.563
|
|
$ 110.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.