|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3878-101-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte de Carga Puerto Montt-Futaleufú |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3897-58-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Daem |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
214899,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-03-2020 |
|
|
|
Proveedor |
JOHNNY JAVIER |
|
Razón Social |
JOHNNY JAVIER INOSTROZA PIZARRO EIRL
|
|
R.U.T. |
76.328.458-1 |
|
Sucursal |
JOHNNY JAVIER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad | Servicios de Flete Puerto Montt-Futaleufú, según detalle adjunto | |
$ 1.131.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.131.050
|
$ 1.131.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.131.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 214.900
|
|
$ 1.345.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.