Orden de Compra. Nº3878-158-SE16 "Material de Librería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-158-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de Librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-3-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras1Unidad no definidaBlock de dibujo grande  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCartulina amarilla  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCartulina Rojas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCartulinas Azules  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCartulina Naranja  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44122107
Grapas1Unidad no definidaCaja de grampas de 8mm  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
31201610
Colas2Unidad no definidaCola Fría pegamento.  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2Unidad no definidaTempera 12 colores  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 12.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.070

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.