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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3878-222-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Alimenticios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3897-3-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.037.847-k |
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Sucursal |
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad no definida | Azúcar | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad no definida | Kuchen grande | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | Tarro café | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.990
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$ 4.990
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 32 | Unidad no definida | Vasos desechables plumavit | |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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Total Neto
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$ 17.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 17.590
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.