Orden de Compra. Nº3878-249-SE17 "Materiales de Librería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-249-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-52-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas3Unidad no definidaReglas 30 cm.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1Unidad no definidaCinta ato adhesiva   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidaLápiz pasta negro y azul   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121706
Lápices de madera10Unidad no definidaLápiz gráfito   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121706
Lápices de madera4Unidad no definidaCajas de lápices de colores   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
14121503
Cartulina3Unidad no definidaBlock Cartulinas colores   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
14121503
Cartulina2Unidad no definidaBlock Cartulinas metálicas   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaCinta de embalaje   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
44121618
Tijeras4Unidad no definidaTijeras punta redonda   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
24141607
Separadores de cartón3Unidad no definidaPack separadores tamaño oficio   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
24141607
Separadores de cartón3Unidad no definidaPack separadores tamaño carta   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
55121505
Fundas de distintivos o accesorios100Unidad no definidaFundas plásticas 50 tamaño oficio - 50 tamaño carta.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44122001
Archivadores de fichas2Unidad no definidaArchivadores   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44122011
Carpetas para archivos4Unidad no definidaCarpetas clásicas de cartón.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaPegamento en barra   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidad no definidaCuadernos universitarios.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
60121535
Goma de borrar16Unidad no definidaGomas de borrar   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 80.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.